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昌都市卡若區第二初級中學2019年度部門預算(補充公開)
昌都市人民政府門戶網站 2019-06-10 來源:卡若區第二初級中學 【關閉】 【打印本稿】

目  錄

第一部分昌都市卡若區第二初級中學概況

一、主要職能

二、部門單位構成

第二部分昌都市卡若區第二初級中學2019年度部門預算明細表

一、财政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算“三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分昌都市卡若區第二初級中學2019年度部門預算情況說明

 

 

 

第一部分 

 

昌都市卡若區第二初級中學概況

 

一、 主要職能

(一)育人為本 全面發展

全面貫徹黨的教育方針,堅持教育為人民服務、為中國共産黨治國理政服務、為鞏固和發展新時代中國特色社會主義制度服務、為改革開放和社會主義現代化建設服務,落實立德樹人根本任務,發展素質教育,培育和踐行社會主義核心價值觀,全面改進德育、智育、體育、美育,培養德智體美全面發展的社會主義建設者和接班人。

(二)促進公平 提高質量

樹立公平的教育觀和正确的質量觀,提高辦學水平,強化學生認知、合作、創新等關鍵能力和職業意識培養,面向每一名學生,教好每一名學生,切實保障學生平等的受教育權利。建設适合學生發展的課程,實施以學生發展為本的教學;加強教師隊伍建設,提高教師整體素質;建立科學合理的評價體系,提高教育教學質量。

(三)和諧美麗 充滿活力

建設安全衛生的學校基礎設施,完善切實可行的安全、健康管理制度,開展以生活技能和自護、自救技能為基礎的安全與健康教育。加強校園文化建設,創建平安校園、文明校園、和諧校園、美麗校園,為師生創造安定有序、和諧融洽、充滿活力的工作、學習和生活環境。

(三)依法辦學 科學治理

建設依法辦學、自主管理、民主監督、社會參與的現代學校制度。落實學校辦學自主權,提升校長依法科學治理能力,發揮中小學校黨組織的政治核心和戰鬥堡壘作用,拓寬師生、家長和社會參與學校治理的渠道,建立健全學校民主管理制度,構建和諧的學校、家庭、社區合作關系,推動學校可持續發展。

 

 

 

 

 

 

 

 

二、昌都市卡若區第二初級中學預算單位構成

昌都市卡若區第二初級中學2019年度預算公開包括以下單位數據:

我校編制人數207人,單位實有人數207人,其中在職人員207人,我校設置了校長辦1個、副校長辦4個,書記辦1個,辦公室1個,教務處1個,财務室1個,電教中心1個,團委1個,政教處1個,後勤處1個。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

昌都市卡若區第二初級中學

2019年度預算明細表

(表格見附件5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

昌都市卡若區第二初級中學

2019年度預算情況說明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、 2019年度财政撥款收支預算情況總體說明

2019年預算總收入6014.52萬元。其中:工資福利收入4254.95萬元;商品和服務收入398.36萬元,對個人和家庭的補助收入861.21萬元,項目收入500萬元。

2019年預算總支出6014.52萬元。其中:工資福利支出4254.95萬元;商品和服務支出398.36萬元,對個人和家庭的補助支出861.21萬元,項目支出500萬元。

二、 2019年度一般公共預算當年财政撥款情況說明

(一)一般公共預算當年财政撥款規模變化情況

2018年年初預算指标5095.62萬元。 2019年年初預算指标6014.52萬元,較上年度增加918.9萬元,增加18.03%,主要是:工資福利支出由于2019年工資增資增加717.21萬元;2019年商品和服務支出增加了了85.2萬元;2019年對個人和家庭的補助支減少了33.51萬元,2019年項目支出增加了150萬元。

(二)一般公共預算當年财政撥款結構情況

2019年預算總收入6014.52萬元。其中:工資福利收入4254.95萬元,占總預算的70.74%;商品和服務收入398.36萬元,占總預算的6.62%;對個人和家庭的補助收入861.21萬元,占總預算的14.32%.項目收入500萬元,占總預算的8.32%。

(三)一般公共預算當年财政撥款具體使用情況

昌都市卡若區第二初級中學全年預算經費主要用于教師工資2623.23萬元、三包及助學金697.93萬元、營養改善資金149.76萬元、社會保障繳費857.62萬元、兩免一補76.7萬元、教師包幹經費120.6萬元、2018年年終一次性獎金218.6萬元、學生交通補助30.64萬元、德育經費10.22萬元、黨建經費11.42萬元、項目資金(2019年組團式援藏财政專項資金)500萬元等。

三、2019年度一般公共預算基本支出情況說明

2019年預算總支出6014.52萬元。其中:工資福利支出4254.95萬元;商品和服務支出398.36萬元,對個人和家庭的補助支出861.21萬元,項目支出500萬元。

四、其他支出

五、2019年度收支預算情況總體說明

2019年預算總收入6014.52萬元。其中:工資福利收入4254.95萬元,占總預算的70.74%;商品和服務收入398.36萬元,占總預算的6.62%;對個人和家庭的補助收入861.21萬元,占總預算的14.32%.項目收入500萬元,占總預算的8.32%。

2019年預算總支出6014.52萬元。其中:工資福利支出4254.95萬元;商品和服務支出398.36萬元,對個人和家庭的補助支出861.21萬元,項目支出500萬元。

 

六、2019年度收入預算情況說明

2019年預算總收入6014.52萬元。其中:工資福利收入4254.95萬元,占總預算的70.74%;商品和服務收入398.36萬元,占總預算的6.62%;對個人和家庭的補助收入861.21萬元,占總預算的14.32%.項目收入500萬元,占總預算的8.32%。

七、2019年度支出預算情況說明

2019年預算總支出6014.52萬元。其中:工資福利支出4254.95萬元;商品和服務支出398.36萬元,對個人和家庭的補助支出861.21萬元,項目支出500萬元。

    八、2019年“三公”經費預算情況說明(與上年比較)

(一)公款出國(境)費。

2019年度我校未安排出國(境)事項,此項費用不存在。2018年度我校未産生安排出國(境)事項

(二)公務用車運行維護費。

2019年度,未單獨預算我校公務用車運行維護費。2018年未單獨預算公務用車運行維護費,2018年我校實際發生公務用車運行維護費7.83萬元。我校公務用車保有量1輛。

(三)公務接待費用。

2019年度我未單獨預算公務接待費用。2018年未單獨預算公務接待費用,2018年我校嚴格執行“三公”經費管理辦法,因承接市教育局組織的教學聯盟活動,發生公務接待費用4200元。

 

 

 

 

 

 

附件:
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